Questão de AuditoriaControle Interno
- Banca:
- VUNESP
- Ano:
- 2025
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q3787262
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Gabarito: Alternativa C.
Gabarito: Alternativa C.
Em determinado banco de médio porte, a governança de gestão de riscos está estruturada de modo que a área de gerenciamento de riscos está subordinada…
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Quanto à organização do controle interno na Administração Pública, assinale a alternativa correta.
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Entre as finalidades do sistema de controle interno do Poder Executivo federal inclui-se a de
CESPE / CEBRASPE · 2023
A fim de realizar um eficaz monitoramento contínuo de riscos, bem como se adaptar às mudanças frequentes nas regulações e no mercado, uma empresa de…
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Sobre as comunicações das deficiências de controle interno à administração, assinale a alternativa correta.
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